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  • Faz-se normalmente o processo de importação da compra no sistema, e somente depois da entrada estar lançada é que será realizada a baixa da conta a pagar utilizando ou não do crédito de adiantamento lançado anteriormente:
    • Poderá ser utilizado o valor integral do adiantamento, um valor inferior ao do adiantamento, mas nunca um valor que ultrapasse o valor de saldo total adiantado;
  • Ao realizar a importação de uma compra deste fornecedor através do XML ou do lançamento manual da entrada no COMPRAS o sistema gera uma mensagem avisando quando o forncedor daquela compra possuir um valor de adiantamento em aberto, e já orientando que o vínculo para qeuitação quitação se dará pelo contas a pagar:

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  • Com todo o processo executado até a baixa da conta, a conta a pagar ficará então com o Status de "Paga", e com o valor adiantamento no devido campo, sinalizando assim que a baixa daquela conta houve um vínculo a um adiantamento:

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  • Após uma conta a pagar ser baixada e vinculada a um lançamento de adiantamento de fornecedor, o cadastro original deste adiantamento será incrementado com a informação da conta a pagar no grid "C.Pagar Vinc":
    • Data de Utilização;
    • Nro da conta a pagar(NROLANCTO);
    • Valor Utilizado;
  • No exemplo utilizamos todo o valor de R$ 5.000,00 lançados ao fornecedor de código 1, portanto:
    • o status do lançamento passou para "Fechado";
    • Valor Utilizado: INcrementou Incrementou com os 5.000,00 utilizados na baixa da conta 7441;
    • Saldo: Ficou zerado, indicando que todo o valor foi utilizado, e abaixo o detalhamento de uso;

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